智慧化税费申报与管理
ISBN:978-7-200-19216-2
作者:王丹,吴莅芳
定价:¥49.00
印制:双色
版次:第1版第1次
适用专业:财务会计类
教材级别:精品教材
出版单位: 北京出版社
出版/修订日期:2025年1月
本教材坚持“以学生为中心”,注重学习功能,以“项目—任务式”编排内容,共六个项目,每个项目下分若干个任务,通过工作任务引领办税业务活动,训练学生在智慧化税务工作场景中,应用电子税务完成税费申报工作的能力。全书栏目丰富,精心设计案例,强调“理实一体化”,强调“赛证融通”,且有机融入了课程思政。
项目一 企业纳税认知
项目二 增值税纳税实务
项目三 消费税纳税实务
项目四 企业所得税纳税实务
项目五 个人所得税纳税实务
项目六 其他税费纳税实务
参考文献
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1.卷烟消费税计税价格信息采集和核定管理办法
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2.湖北省电子税务局企业所得税一键申报操作指引
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3.二手车的车辆购置税
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4.车辆购置税与车船税的区别
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前1 智慧化税费申报与管理
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0101.企业纳税基础认知
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0102.发票管理
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0201.增值税征税原理
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0202.增值税的征税范围
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0203.增值税纳税人
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0204.一般纳税人增值税税额的计算
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0205.销项税额的计算
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0206.特殊销售方式下销项税额的计算
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0207.可抵扣进项税额的确定(一)
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0208.可抵扣进项税额的确定(二)
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0209.不可抵扣的进项税额
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0210.增值税税额的计算
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0211.小规模纳税人增值税的计算
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0212.增值税的征收管理
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0213.一般纳税人增值税申报缴纳
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0214.小规模纳税人增值税申报缴纳
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0215.消费税征税原理及征税范围
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0216.消费税的征税范围
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0217.消费税的征税环节
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0218.生产销售方式下税额计算
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0219.外购已税消费品业务
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0220.视同销售和委托加工方式下消费税税额的计算
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0221.进口方式下消费税税额的计算
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0222.复合计征消费税税额的计算
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0401.企业所得税纳税义务人、征税对象及税率
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0402.小型微利企业应纳税额的计算
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0403.企业所得税税额的计算
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0404.收入项的确认(应税收入、不征税收入和免税收入)
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0405.扣除项的确认(一)
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0406.扣除项的确认(二)
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0407.扣除项限额的计算
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0408.减免项的确认
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0409.高新技术企业应纳税额的计算
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0410.企业所得税申报缴纳
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0501.个人所得税纳税义务人
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0502.个人所得税的征税范围
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0503.居民个人综合所得应纳税额的计算—收入额、专项扣除、其他扣除
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0504.居民个人综合所得应纳税额的计算—专项附加扣除
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0505.居民个人综合所得预扣预缴税款计算—工资
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0506.居民个人综合所得预扣预缴税款计算—劳务报酬、稿酬、特许权使用费所得
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0507.年终奖税额的计算
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0508.居民个人综合所得申报缴纳
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0601.资源税纳税实务
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0602.房产税纳税实务
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0603.印花税纳税实务
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0604.城镇土地使用税纳税实务
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0605.环境保护税纳税实务

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1.卷烟消费税计税价格信息采集和核定管理办法



