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智慧化税费申报与管理

  • ISBN:  978-7-200-19216-2
  • 作者:  王丹,吴莅芳
  • 定价:  ¥52.00
  • 版次:   第1版第1次
  • 适用专业:  财务会计类
  • 教材级别:  精品教材
  • 出版单位:   北京出版社
  • 出版/修订日期:  2025年1月

教材简介

本教材坚持“以学生为中心”,注重学习功能,以“项目—任务式”编排内容,共六个项目,每个项目下分若干个任务,通过工作任务引领办税业务活动,训练学生在智慧化税务工作场景中,应用电子税务完成税费申报工作的能力。全书栏目丰富,精心设计案例,强调“理实一体化”,强调“赛证融通”,且有机融入了课程思政。

项目一 企业纳税认知

项目二 增值税纳税实务

项目三 消费税纳税实务

项目四 企业所得税纳税实务

项目五 个人所得税纳税实务

项目六 其他税费纳税实务

参考文献

  • 1.卷烟消费税计税价格信息采集和核定管理办法

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  • 2.湖北省电子税务局企业所得税一键申报操作指引

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  • 3.二手车的车辆购置税

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  • 4.车辆购置税与车船税的区别

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  • 0101.企业纳税基础认知

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  • 0102.发票管理

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  • 0201.增值税征税原理

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  • 0202.增值税的征税范围

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  • 0203.增值税纳税人

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  • 0204.一般纳税人增值税税额的计算

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  • 0205.销项税额的计算

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  • 0206.特殊销售方式下销项税额的计算

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  • 0207.可抵扣进项税额的确定(一)

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  • 0208.可抵扣进项税额的确定(二)

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  • 0209.不可抵扣的进项税额

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  • 0210.增值税税额的计算

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  • 0211.小规模纳税人增值税的计算

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  • 0212.增值税的征收管理

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  • 0213.一般纳税人增值税申报缴纳

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  • 0214.小规模纳税人增值税申报缴纳

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  • 0215.消费税征税原理及征税范围

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  • 0216.消费税的征税范围

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  • 0217.消费税的征税环节

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  • 0218.生产销售方式下税额计算

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  • 0219.外购已税消费品业务

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  • 0220.视同销售和委托加工方式下消费税税额的计

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  • 0221.进口方式下消费税税额的计算

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  • 0222.复合计征消费税税额的计算

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  • 0401.企业所得税纳税义务人、征税对象及税率

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  • 0402.小型微利企业应纳税额的计算

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  • 0403.企业所得税税额的计算

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  • 0404.收入项的确认(应税收入、不征税收入和免税收入)

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  • 0405.扣除项的确认(一)

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  • 0406.扣除项的确认(二)

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  • 0407.扣除项限额的计算

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  • 0408.减免项的确认

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  • 0409.高新技术企业应纳税额的计算

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  • 0410.申报缴纳

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  • 0501.个人所得税纳税义务人

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  • 0502.个人所得税的征税范围

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  • 0503.居民个人综合所得应纳税额的计算—收入额、专项扣除、其他扣除

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  • 0504.居民个人综合所得应纳税额的计算—专项附加扣除

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  • 0505.居民个人综合所得预扣预缴税款计算—工资

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  • 0506.居民个人综合所得预扣预缴税款计算—劳务报酬、稿酬、特许权使用费所得

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  • 0507.年终奖税额的计算

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  • 0508.居民个人综合所得申报缴纳

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  • 0601.资源税纳税实务

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  • 0602.房产税纳税实务

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  • 0603.印花税纳税实务

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  • 0604.城镇土地使用税纳税实务

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  • 0605.环境保护税纳税实务

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